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隨著公司規(guī)模的擴大,內(nèi)部審計工作在企業(yè)管理中起著越來越重要的作用。今年我公司審計工作業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新深入,采取三項措施,大力推動和促進內(nèi)部審計工作實現(xiàn)新發(fā)展。
一是建章立制,做到審計有章可循。審計部梳理部門工作流程和工作職責(zé),重新修訂了《荊門市供水總公司內(nèi)部審計制度》并在全公司范圍內(nèi)召開了宣貫會議。
二是探索機制創(chuàng)新,推動形成審計監(jiān)督合力。今年我們審計部不再孤軍奮戰(zhàn),而是開啟聯(lián)合公司紀(jì)委、財務(wù)部、生產(chǎn)運營部等職能部門的新合作審計模式,對各被審計單位的業(yè)務(wù)更全面、深入的開展審計工作。
三是突出審計重點,扎實開展內(nèi)部審計工作。審計部科學(xué)安排內(nèi)部審計計劃,在審計財務(wù)收支真實合法效益的基礎(chǔ)上,加大對內(nèi)部管理領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責(zé)任情況的審計力度。
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